Харківська обласна рада
БАЗА ДАНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Головна
Зміст
Допомога
Харківська обласна рада
КОМЕНТАРІ, РОЗ'ЯСНЕННЯ
ПОШУК ПО ВСІЙ БАЗІ
06-10/10-1384 Щодо деяких питань застосування податкового законодавства в частині оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки житла у 2004 році
1541 Одним из видов туристической деятельности является зарубежный туризм, когда организовываются туры украинских туристов за границу. Стоимость такого туристического продукта состоит из оплаты проживания, питания, транспортных услуг и других услуг за границей, которые предоставляет иностранная фирма, и комис- сионных украинской туристической фирмы
1585 В связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете директор вновь созданного предприятия приобрел за наличные денежные средства компьютер стоимостью 11322 грн. Имеется товарный чек, кассовый чек и налоговая накладная, выписанная на фирму. Бухгалтер отразил задолженность перед подотчетным лицом, одна- ко уплаченные суммы НДС в нал
1677 Оптимизируем бартер в ВЭД
1686 Предприятие - юридическое лицо находилось на общей системе расчетов с бюджетом по налогам и сборам (платежам). Нужно ли проведение корректирования налогового кредита при переходе на упрощенную систему налогообложения по единой ставке в размере 10 процентов?
1909 Бухопыт, сын ошибок трудных... ...позволяет исправлять их и в книгах учета
1999 Всегда ли представляется уточненная декларация по НДС?
2000 Гулькин НДС
2085 Как вести себя если вы возвратили товар
2087 В начале января нашей фирмой отгружены товары, но в конце этого же месяца покупатель их полностью возвратил. Следует ли отражать эту операцию в книге продажи и в декларации по НДС за январь (фирма месячный плательщик)?
2118 "...вот вам вексель!"
2175 "Сократили", уточнили, подсчитали, прослезились...
2190 Ошибка в отчетности? Исправим!
2269 Ликвидация предприятия. Время отдавать долги
2318 Наше предприятие в декабре 2001 года отгрузило свою продукцию универмагу "Украина", соответственно отражены валовые доходы и обязательства по НДС. В связи с закрытием универмага на ремонт 29.03.02 г. нам возвращена не проданная часть товаров. Как внести изменения в налоговую отчетность?
2382 "Возмещение из бюджета" Эта фраза приведет к новому толчку судебных рассмотренний...
2477 Облагаемые НДС и освобожденные от него операции: распределение сумм НДС
2519 Отчетность: кто на новенького?
2543 Промежуточная финансовая отчетность
2601 Наше предприятие является квартальным плательщиком НДС. В июле месяце мы отгрузили товар покупателю, но часть товара из-за ненадлежащего качества была возвращена нам покупателем в августе месяце. Просьба объяснить, должны ли мы выписать к налоговой накладной корректировку, ведь и отгрузка и возврат части товара для нас состоялись в одном отчетном периоде (квартале), и как нам отразить это в Декларации по НДС и Книге учета продажи товаров (работ, услуг), учитывая, что мы квартальный плательщик НДС?
2655 Декларация по НДС: нюансы уточнения
2656 Учет гарантийных замен
2670 В июле 2002 года на нашем предприятии прошла внеплановая комплексная проверка, в результате которой был доначислен НДС на "импортные" услуги и применены соответствующие санкции. В августе мы заплатили в соответствии с актом проверки в том числе и "импортный" НДС. Теперь мы хотим отразить его в налоговом кредите. Налоговая инспекция утверждает, что мы не можем этого сделать, так какие отразили начисление НДС в декларации. Но такое начисление не является условием для включения НДС в налоговый кредит. В п/п. 7.4.5 Закона об НДС говорится только о наличии акта приемки работ (услуг) или банковских документов. И то, и другое у нас есть. Как нам правильно отразить эту операцию, чтобы все-таки учесть "импортный" НДС в налоговом кредите?
2679 Просроченная дебиторская задолженность
2682 Увольнение работника с выплатой выходного пособия
2769 У предприятия числится просроченная дебиторская задолженность (предоплата за материалы), сумма которой по первому событию включена в валовые расходы, а НДС - в налоговый кредит. Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить списание дебиторской задолженности, если предприятие ко времени истечения срока исковой давности является плательщиком единого налога по ставке 6%?
2803 Сельхоз-НДС: не ждать милостей?
2818 Допущена арифметическая ошибка в книге продажи за август 2002 года. Через неделю ошибка найдена, но имеется не возмещенное из бюджета возмещение. Как поступить сейчас?
2827 При приеме отчетности за 9 месяцев наша районная ГНИ на каждом листе декларации о прибыли, отчета по коммунальному налогу, декларации по НДС требовала проставлять серию и номер паспорта, дату его выдачи и фамилию сдающего. Прокомментируйте, пожалуйста, правомерность подобного рода требований.
2959 Просим разъяснить порядок перехода подачи в налоговые органы налоговой декларации по НДС (сокращенной) на декларацию по НДС по полной форме. Какие штрафные санкции ожидают руководство предприятия, если вместо декларации по НДС по полной форме продолжается представление декларация по НДС по сокращенной форме?
2962 Если физическое лицо - субъект предпринимательской деятельности перешло с III квартала 2002 г. на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и уплатило за этот квартал единый налог, но не начало свою деятельность по уважительной причине, можно ли зачислить уплаченную сумму налога на следующий квартал?
2986 Налоговая инспекция не разрешает откорректировать налоговые обязательства по НДС на сумму аванса, возвращенного покупателю, т. к. согласно п. 4.5 Закона о НДС обязательства корректируются только в случае продажи товаров. В данном случае продажа фактически не состоялась. Правильно ли это?
3029 Плательщик НДС: начать и закончить (Предприятие. Импортер работ. Начать) (Продолжение. Начало см. в № 97, 101)
3317 Налогообложение инвестиций в виде основных средств В состав ОАО с 1976 года входит производственный участок, который в настоящее время практически не функционирует. Правлением ОАО принято решение передать этот производственный участок (имущественный комплекс) в уставный фонд другого предприятия. Произведена экспертная оценка имущественного комплекса, в результате которой объект оценен в 445 000 грн., при этом его балансовая (остаточная) стоимость - 1 400 000 грн. Как отражается передача основных средств в уставный фонд другого предприятия в налоговом учете?
3403 Делись, НДС, большой и маленький
3534 Распределение налогового кредита и налоговых обязательств перерабатывающими предприятиями
3636 Возврат товара в рознице
3642 Исправление ошибок предыдущих периодов по НДС в текущих декларациях Просим разъяснить, как следует осуществить исправление ошибки в случае, если в I квартале 2003 года была занижена сумма налогового обязательства по НДС. Исправление ошибки думаем осуществить в декларации по НДС за III квартал 2003 года. Так как мы квартальный плательщик НДС, то время у нас еще есть, а вот как отразить это исправление в текущей декларации - не знаем.
3692 Успеть вовремя: готовимся к следующему году
3729 Отчетность по НДС: анализ последних изменений и порядок исправления ошибок
3730 Исправление ошибок в декларации по НДС: с уточнением и без
3765 Необходима ли печать частному предпринимателю - плательщику НДС Я недавно зарегистрировался частным предпринимателем, одновременно зарегистрировался и плательщиком НДС. Пока печати я не имею. Не будет ли у меня проблем при сдаче Декларации по НДС в налоговые органы, т. е. может ли она быть признана недействительной, в связи с отсутствием оттиска печати?
3787 Как отразить исправление ошибки по НДС в декларации, чтобы это было отражено по лицевому счету налогоплательщика Наше предприятие зарегистрировано плательщиком НДС и подаете налоговые органы ежемесячно сокращенную Декларацию по НДС. В результате самопроверки в трех предыдущих налоговых периодах (сентябрь, октябрь, ноябрь) выявлены ошибки - был занижен налоговый кредит. Во всех этих декларациях по НДС была заполнена строка 24. Просим разъяснить, как их можно исправить в связи с последними изменениями порядка заполнения Декларации?
3812 Изменения к декларации по НДС
3820 Ведение учета на предприятии специализированной бухгалтерской фирмой
3833 Два подхода к исправлению ошибок в декларации по НДС
Використання основних фондів для невиробничої діяльності
Виправлення помилок
Вирощування насіння підрядчиком
Відображення у звітності суми сплати єдиного податку
Звітування після переходу зі спрощеної на загальну систему оподаткування
Коментар фахівця
Особливості відшкодування ПДВ сільськогосподарським товаровиробникам
Перехід на спрощену систему оподаткування
Перехід на спрощену систему оподаткування (за ставкою 10%)
Платник ПДВ перейшов із загальної на спрощену систему оподаткування за ставкою 6%. Чи зобов'язаний платник єдиного податку вести книгу обліку придбання та книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та подавати податкову звітність з ПДВ?
Подання податкової звітності
Податковий кредит
Податковий облік та податкова звітність
Податок на додану вартість
Підприємство - юридична особа створено у квітні 2003 р. і одразу зареєструвалося платником ПДВ. Податкову декларацію з ПДВ подавало за скороченою формою. У липні 2003 р. обсяг оподатковуваних операцій перевищив 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Як воно після цього повинно сплачувати ПДВ і за якою декларацією? Як бути, якщо підприємство планує перейти на загальну систему оподаткування? (м. Київ)
Угода між урядами України та США
Copyright © 1996 - 2024 by LICA