Виділення коштів з Державного бюджету на економічний

і соціальний розвиток області на 2007 рік

 

                                                                                                                         тис.грн.

Назва субвенцій

Показники, затверджені Верховною Радою України, на 2007 рік

Загальний фонд

 

Субвенції з державного бюджету – разом

1178150,4

Соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету – разом,*

942364,7

у тому числі:

 

Допомога малозабезпеченим сім`ям, сім’ям з дітьми   

472037,6

на надання пільг  та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

390295,7

на інші пільги(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

58757,7

на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

21273,7

Субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла для військовослужбовців*

13912,3

Субвенція з державного бюджету  на виконання інвестиційних проектів,  спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів

60282,0

Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток

63000,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2007 р. програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2006 р.*

634,5

Субвенція з державного бюджету  на будівництво та розвиток мережі метрополітену*

49600,0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях*

1765,6

Субвенція з державного бюджету на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді

2184,9

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів по передачі житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери  Міністерства оборони у комунальну власність*

4000,0

Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів  для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) *

5000,0

Субвенція з державного бюджету на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту"*

 

27015,4

Субвенція з державного бюджету на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів

7185,4

Субвенція з державного бюджету на придбання витратних матеріалів для рододопоміжних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень), відділень невідкладної допомоги  та лабораторій

1205,6

Спеціальний фонд

 

Субвенції з державного бюджету – разом

150939,5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних   доріг комунальної власності

34450,0

Субвенція з державного бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості

2408,3

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на фінансування приміщень управлінь праці та соціального захисту для здійснення заходів з виконання спільного із  Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

1509,2

Субвенція з державного бюджету на придбання вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і трамваїв) *

10000,0

Субвенція з державного бюджету на будівництво та розвиток мережі метрополітену*

25000,0

Субвенція з державного бюджету на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання  води і теплової енергії, та будівництво газопроводів

73679,1

Субвенція з державного бюджету на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я

3892,9

В С Ь О Г О   субвенцій з державного бюджету

1329089,9

 

 

Примітка. * - розподіл коштів зазначених субвенцій по районах і містах області затверджено рішенням  Харківської обласної ради від 26 грудня 2006 року №163-V «Про обласний бюджет на 2007 рік».

Розподіл інших субвенцій по районах і містах області та за переліком об’єктів буде винесено на розгляд обласної ради галузевими управліннями протягом 2007 року після прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України.

 

 


Показники
видатків обласного бюджету по галузях соціально-культурної сфери та соціального захисту населення*

 

                                                                                                                                  грн.

КФК

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

070000

Освіта

147 843 450

144 769 159

286 847 100

139 003 650

194,0

080000

Охорона здоров'я

278 323 273

277 969 036

317 587 900

39 264 627

114,1

090000

Соціальний захист і соціальне забезпечення

56 292 784

55 523 436

59 357 900

3 065 116

105,4

110000

Культура і мистецтво

37 118 863

36 522 273

27 805 700

-9 313 163

74,9

120000

Засоби масової інформації

1 040 300

1 006 748

 

-1 040 300

0,0

130000

Фізична культура і спорт

17 199 970

17 026 471

18 075 000

875 030

105,1

 

РАЗОМ

537 818 640

532 817 123

709 673 600

171 854 960

132,0

 

 

 


 

Показники
видатків обласного бюджету по  галузі «Охорона здоров'я
»*

 

                                                                                                                          грн.

КЕКВ

Найменування видатків

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,1120

Заробітна плата з нарахуваннями

156 030 401

155 841 507

174 427 692

18 397 291

111,8

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

4 139 495

4 136 081

4 158 671

19 176

100,5

1132

Медикаменти

44 843 167

44 773 952

35 954 704

-8 888 463

80,2

1133

Продукти харчування

17 897 363

17 887 533

19 889 124

1 991 761

111,1

1134

Придбання м'якого інвентарю

1 046 835

1 046 445

932 599

-114 236

89,1

1135

Оплата транспортних послуг

3 372 420

3 369 224

3 686 621

314 201

109,3

1136

Оренда

33 298

33 295

30 013

-3 285

90,1

1137

Поточний ремонт

2 191 477

2 184 216

2 217 262

25 785

101,2

1138

Послуги зв'язку

497 275

495 786

586 690

89 415

118,0

1139

Оплата інших послуг

1 979 585

1 976 896

1 946 056

-33 529

98,3

1140

Відрядження

275 851

275 022

300 110

24 259

108,8

1160

Енергоносії

23 183 680

23 144 043

33 014 324

9 830 644

142,4

1172

Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

39 842

39 842

 

1341

Виплата пенсій і допомоги

2 453 448

2 449 273

2 771 346

317 898

113,0

1343

Інші поточні трансферти

251 250

251 250

590 900

339 650

235,2

2110

Придбання обладнання

13 964 758

13 953 723

37 041 946

23 077 188

265,3

2133

Капітальний ремонт

6 068 970

6 056 790

 

-6 068 970

0,0

2144

Реставрація пам'яток культури

94 000

94 000

 

-94 000

0,0

 

Всього

278 323 273

277 969 036

317 587 900

39 264 627

114,1

 

 


Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Освіта»*

                                                                                                                                                                                                                              грн.

КЕКВ

Найменування видатків

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,1120

Заробітна плата з нарахуваннями

48 111 209

47 903 085

55 690 424

7 579 215

115,8

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

4 978 437

4 941 905

5 908 430

929 993

118,7

1132

Медикаменти та перев"язувальні матеріали

530 094

521 691

582 259

52 165

109,8

1133

Продукти харчування

18 231 998

17 039 316

19 528 790

1 296 792

107,1

1134

М’який інвентар та обмундирування

3 629 573

3 622 832

3 509 272

-120 301

96,7

1135

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1 996 551

1 903 618

2 358 533

361 982

118,1

1136

Оренда

18 913

18 912

31 003

12 090

163,9

1137

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

4 409 957

4 381 517

4 892 967

483 010

111,0

1138

Послуги зв"язку

261 300

240 925

336 093

74 793

128,6

1139

Оплата інших послуг та інші видатки

1 247 636

1 041 999

2 245 575

997 939

180,0

1140

Видатки на відрядження

192 065

181 535

253 683

61 618

132,1

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

8 769 385

7 761 776

10 793 856

2 024 471

123,1

1172

Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

39 076 133

38 936 698

49 965 566

10 889 433

127,9

1342

Стипендії

86 423

86 321

99 832

13 409

115,5

1343

Інші поточні трансферти населення (з субв. на 57 ст.)

2 457 809

2 448 747

2 697 872

240 063

109,8

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

7 505 400

7 437 679

6 604 552

-900 848

88,0

2133

Капітальний ремонт

4 882 867

4 846 327

11 778 796

6 895 929

241,2

2300

Придбання нематеріальних активів

13 100

9 707

19 216

6 116

146,7

2410

Капітальні трансферти

1 444 600

1 444 569

2 349 600

905 000

162,6

ВСЬОГО

147 843 450

144 769 159

179 646 319

31 802 869

121,5

Цільові видатки на утримання професійно-технічних навчальних закладів, централізованої бухгалтерії ПТНЗ та виплат боргів педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів по ст. 57 Закону України "Про освіту"

0

0

107 200 781

107 200 781

0,0

РАЗОМ

147 843 450

144 769 159

286 847 100

139 003 650

194,0

 

 

Показники
видатків обласного бюджету по галузі «
Соціальний захист та соціальне забезпечення»*

                                                                                                                                        грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110, 1120

Заробітна плата з нарахуваннями

23 525 882

23 514 481

28 333 007

4 807 125

120,4

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

1 057 495

1 057 491

1 274 292

216 797

120,5

1132

Медикаменти

628 676

628 676

590 000

-38 676

93,8

1133

Продукти харчування

9 657 145

9 657 145

7 795 200

-1 861 945

80,7

1134

Придбання м'якого інвентарю

303 120

303 119

287 400

-15 720

94,8

1135

Оплата транспортних послуг

859 202

859 201

1 129 000

269 798

131,4

1136

Оренда

5

5

15 503

15 498

310 060,0

1137

Поточний ремонт

362 311

362 307

473 700

111 389

130,7

1138

Послуги зв'язку

173 010

172 734

190 800

17 790

110,3

1139

Оплата інших послуг

310 750

309 972

381 899

71 149

122,9

1140

Відрядження

103 077

101 883

124 500

21 423

120,8

1160

Енергоносії

5 826 815

5 511 428

8 577 899

2 751 084

147,2

1172

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм

1 731 646

1 729 683

1 355 900

-375 746

78,3

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

288 000

283 792

 

-288 000

0,0

1341

Виплата пенсій і допомоги

6 274 400

6 155 483

2 456 600

-3 817 800

39,2

1343

Інші поточні трансферти

3 999 280

3 689 465

4 717 700

718 420

118,0

2110

Придбання обладнання

303 470

300 822

350 500

47 030

115,5

2133

Капітальний ремонт

886 000

885 749

1 304 000

418 000

147,2

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

2 500

0

 

-2 500

0,0

 

Всього

56 292 784

55 523 436

59 357 900

3 065 116

105


Показники
видатків обласного бюджету по галузі «
Соціальний захист та соціальне забезпечення»

(будинки-інтернати, центр по нарахуванню та виплаті допомог, програми соціального захисту населення

090601, 090901, 091212, 090212, 090413, 090417, 090403)*

                                                                                                                                       грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,1120

Заробітна плата з нарахуваннями

21 090 200

21 090 200

25 490 800

4 400 600

120,9

 

1132

Медикаменти

611 700

611 700

585 500

-26 200

95,7

 

1133

Продукти харчування

8 950 040

8 950 040

7 267 600

-1 682 440

81,2

 

1134

Придбання м'якого інвентарю

132 800

132 799

245 400

112 600

184,8

 

1160

Оплата спожитих енергоносіїв

5 481 300

5 165 943

8 105 800

2 624 500

147,9

 

1341

Виплата пенсій і допомоги в т.ч. на:

6 274 400

6 155 483

2 456 600

-3 817 800

39,2

 

 

допомога по догляду за інвалідом 1чи 2 групивнаслідок психічного розладу

456 000

363 034

527 000

71 000

115,6

 

 

оздоровлення громадян, постражалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

3 903 600

3 901 579

0

-3 903 600

0,0

 

 

 пільги на медичне обслуговування громадян, постражалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

1 500 000

1 476 255

1 418 000

-82 000

94,5

 

1343

Інші поточні трансферти населенню в т.ч.на:

979 400

806 423

2 449 800

1 470 400

250,1

 

 

виплати компенсації реабілітованим громадянам

200

169

600

400

300,0

 

 

відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій

978 800

806 254

1 278 000

299 200

130,6

 

 

Програми соціального захисту інвалідів

0

 

1 171 200

1 171 200

0,0

 

2110

Придбання обладнання будинкам - інтернатам

250 970

248 330

220 500

-30 470

87,9

 

2130

Капітальний ремонт будинкам - інтернатам

831 000

830 749

1 304 000

473 000

156,9

 

 

Видатки на господарське утримання установ

2 365 260

2 363 711

3 062 900

697 640

129,5

 

 

Програма соціального захисту населення

2 492 300

2 381 500

0

-2 492 300

0,0

 

 

Програма соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

400 000

366 000

0

-400 000

0,0

 

 

РАЗОМ

49 809 280

49 055 846

51 188 900

1 379 620

102,8

 


Показники

видатків обласного бюджету по галузі "Соціальний захист населення"
в частині виконання по видатках на притулки для неповнолітніх*

                                                                                                                                                                                                                         грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,
1120

Заробітна плата з нарахуваннями

1 773 800

1 764 642

1 970 100

196 300

111,1

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

141 494

141 494

50 200

-91 294

35,5

1132

Медикаменти

16 976

16 976

4 500

-12 476

26,5

1133

Продукти харчування

707 105

707 105

527 600

-179 505

74,6

1134

Придбання м'якого інвентарю

170 320

170 320

42 000

-128 320

24,7

1135

Оплата транспортних послуг

46 720

46 720

45 000

-1 720

96,3

1136

Оренда

3

3

1

-2

33,3

1137

Поточний ремонт

95 670

95 667

10 800

-84 870

11,3

1138

Послуги зв'язку

11 010

11 010

12 300

1 290

111,7

1139

Оплата інших послуг

17 207

17 202

12 499

-4 708

72,6

1140

Відрядження

2 825

2 823

2 100

-725

74,3

1160

Енергоносії

254 600

254 597

320 000

65 400

125,7

2110

Придбання обладнання

12 500

12 500

 

-12 500

0,0

2133

Капітальний ремонт

55 000

55 000

 

-55 000

0,0

Всього

3 305 230

3 296 059

2 997 100

-308 130

91

 


Показники
видатків обласного бюджету по галузі "Соціальний захист населення"
в частині видатків на Соціальні програми у галузі сім'ї, жінок, молоді та дітей *

                                                                                                                              грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,
1120

Заробітна плата з нарахуваннями

661 882

659 639

872 107

210 225

131,8

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

87 601

87 601

197 892

110 291

225,9

1135

Оплата транспортних послуг

14 382

14 381

50 000

35 618

347,7

1136

Оренда

2

2

2

0

100,0

1137

Поточний ремонт

10 641

10 641

31 000

20 359

291,3

1138

Послуги зв'язку

30 300

30 297

47 000

16 700

155,1

1139

Оплата інших послуг

14 883

14 760

30 000

15 117

201,6

1140

Відрядження

27 852

27 281

38 000

10 148

136,4

1160

Енергоносії

90 915

90 888

152 099

61 184

167,3

1172

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм

1 037 716

1 037 254

1 157 400

119 684

111,5

1343

Інші поточні трансферти

1 159 600

1 158 795

2 466 400

1 306 800

212,7

2110

Придбання обладнання

40 000

39 992

130 000

90 000

325,0

2300

Придбання нематеріальних активів

2 500

 

 

-2 500

0,0

Всього

3 178 274

3 171 531

5 171 900

1 993 626

163

 


Показники
видатків обласного бюджету по галузі «Культура і мистецтво»*

                                                                                                                                           грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,1120

Заробітна плата з нарахуваннями

5 904 151

5 887 666

6 692 700

788 549

113,4

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

304 055

301 308

327 600

23 545

107,7

1132

Медикаменти

 

 

 

 

 

1133

Продукти харчування

 

 

 

 

 

1134

Придбання м'якого інвентарю

10 200

10 188

2 000

-8 200

19,6

1135

Оплата транспортних послуг

88 929

88 906

109 900

20 971

123,6

1136

Оренда

14 901

14 896

73 500

58 599

493,3

1137

Поточний ремонт

244 549

242 853

203 500

-41 049

83,2

1138

Послуги зв'язку

50 322

48 454

59 500

9 178

118,2

1139

Оплата інших послуг

1 020 463

1 019 365

1 587 200

566 737

155,5

1140

Відрядження

27 193

25 870

35 500

8 307

130,5

1160

Енергоносії

445 839

433 612

637 200

191 361

142,9

1172

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм

1 093 500

1 073 641

1 083 500

-10 000

99,1

1341

Виплата пенсій і допомоги

 

 

 

 

 

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (фінансова підтримка закладів мистецтва)

26 213 600

26 206 982

15 726 800

-10 486 800

60,0

1342

Стипендії

 

 

 

 

 

1343

Інші поточні трансферти

53 200

53 172

53 200

0

100,0

2110

Придбання обладнання

468 961

136 444

245 600

-223 361

52,4

2133

Капітальний ремонт

839 000

838 915

968 000

129 000

115,4

2300

Придбання нематеріальних активів

 

 

 

 

 

2410

Капітальні трансферти

340 000

140 000

 

-340 000

0,0

 

РАЗОМ

37 118 863

36 522 272

27 805 700

-9 313 163

74,9


 

Показники
видатків обласного бюджету по галузі «
Засоби масової інформації»*

 

                                                                                                                                    грн.

КЕК

Найменуванння видатків

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (фінансова підтримка засобів масової інформації)

1 040 300

1 006 748

0

-1 040 300

0

 

РАЗОМ

1 040 300

1 006 748

0

-1 040 300

0

 

 

Показники
видатків обласного бюджету по галузі «
Фізична культура і спорт»*

                                                                                                                                    грн.

КЕКВ

Назва галузі

План на 2006 рік з урахуванням внесених змін

Виконано за 2006 рік

Затверджено на 2007 рік

Відхилення (+,-)

% росту

1110,
1120

Заробітна плата з нарахуваннями

5 088 254

5 067 018

6 230 636

1 142 382

122,5

 

1131

Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю

179 484

179 366

131 192

-48 292

73,1

 

1132

Медикаменти

4 221

4 221

5 243

1 022

124,2

 

1134

Придбання м'якого інвентарю

154 785

154 785

122 200

-32 585

78,9

 

1135

Оплата транспортних послуг

63 300

60 144

58 142

-5 158

91,9

 

1136

Оренда

5

2

5

0

100,0

 

1137

Поточний ремонт

26 117

25 632

29 686

3 569

113,7

 

1138

Послуги зв'язку

12 364

12 267

15 800

3 436

127,8

 

1139

Оплата інших послуг

32 338

30 947

42 033

9 695

130,0

 

1140

Відрядження

4 000

3 393

5 700

1 700

142,5

 

1160

Енергоносії

833 354

694 169

1 290 069

456 715

154,8

 

1172

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) прогрм

4 317 877

4 314 429

5 757 494

1 439 617

133,3

 

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам

4 658 686

4 655 419

2 954 800

-1 703 886

63,4

 

1343

Інші поточні трансферти

786 950

786 800

823 000

36 050

104,6

 

2110

Придбання обладнання

277 500

277 312

259 000

-18 500

93,3

 

2133

Капітальний ремонт

350 000

349 996

350 000

0

100,0

 

2410

Капітальні трансферти

410 735

410 571

 

-410 735

0,0

 

Всього

17 199 970

17 026 471

18 075 000

875 030

105

 


ЗАХОДИ

по створенню позитивного іміджу області,

виданню інформаційно-аналітичних матеріалів, організації виставкової та презентаційної діяльності

та розробці стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2015 року

 

п/п

Назва заходу

Прогнозна сума видатків на виконання,

тис.грн.

Замовник

Виконавець

1.    

Підготовка та проведення заходів Великого Слобожанського ярмарку у м.Харкові

 

220,0

Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

2.    

Участь у Національному Сорочинському ярмарку

40,0

Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

3.    

Організація презентації області у Національному комплексі «Експоцентр України» у м.Києві

 

340,0

Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

4.    

Розробка та систематичний випуск інформаційної, рекламної та презентаційної продукції у друкованій та електронній формі

190,0

Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

5.    

Розробка стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області до 2015 року

95,0

Головне управ-ління економіки облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

6.    

Проведення презентаційно-іміджевих виставкових заходів підприємств визначених кластерів регіону за кордоном

909,0

Головне управління зовнішньоеконо-мічних зв'язків та європейської інтеграції облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

7.    

Розроблення та систематичний випуск інформаційно-рекламної та презентаційної продукції для іноземних партнерів про сучасний стан та можливості економіки регіону

300,0

Головне управління зовнішньоеконо-мічних зв'язків та європейської інтеграції облдержадмі-ністрації

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

8.    

Видатки та забезпечення перебування офіційних делегацій, в т.ч. на придбання сувенірної та квіткової продукції

500,0

Облдержадмі-ністрація

за результатами процедури закупівлі

(торгів)

 

Разом:

2594,0

 

 


Регіональне замовлення

на підготовку кадрів у 2007-2008 н.р.

для закладів соцкультсфери області*

 

Назва навчального закладу

План прийому за рахунок коштів обласного бюджету, чол.

1

2

Освіта

 

Харківський гуманітарно-педагогічний інститут

325

Балаклійський коледж Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

50

Красноградський коледж Харківського національного педагогічного університету

 ім. Г.С.Сковороди

100

Харківське обласне вище училище фізичної

культури і спорту

28

Разом

503

Культура

 

Харківське музичне училище ім.Б.М.Лятошинського

85

Харківське художнє училище

70

Харківське училище культури

116

Лозівське училище культури і мистецтв

54

Разом

325

Охорона здоров’я

 

Харківський базовий медичний коледж №1

390

Харківський медичний коледж №2

150

Богодухівський медичний коледж

60

Вовчанський медичний коледж

70

Ізюмський медичний коледж

90

Красноградський медичний коледж

80

Куп’янський медичний коледж ім. М.Шкарлетової

155

Харківський технікум медичного обладнання

63

Разом

1058

Всього

1886


Розподіл

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва та придбання

житла військовослужбовцям і особам рядового та начальницького складу, звільненим

у запас або відставку за станом здоров`я,  віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням

штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа

таких осіб, які загинули під час виконання ними службових обов`язків, а також учасникам

бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів   на 2007р.

 

№№ п/п

Найменування

районів та міст

(головні розпорядники коштів)

Обсяг субвенції з Державного бюджету

на 2007р.,

тис. грн.

Кількість сімей, що знаходяться на квартирному обліку, що стали на чергу до 1994 року включно

сім’ї військовослуж-бовців, звільнених у запас або відставку

сім’ї учасників бойових дій в Афганістані та  воєнних конфліктів

 

 

1

2

3

4

5

1.       

Балаклійський

731

8

-

2.       

Барвінківський

-

-

-

3.       

Близнюківський

-

-

-

4.       

Богодухівський

100

-

1

5.       

Борівський

50

1

-

6.       

Валківський

227,25

1

2

7.       

В.Бурлуцький

-

-

-

8.       

Вовчанський

380

1

2

9.       

Дворічанський

-

-

-

10.     

Дергачівський

-

-

-

11.     

Зачепилівський

-

-

-

12.     

Зміївський

96

-

1

13.     

Золочівський

125

1

-

14.     

Ізюмський

-

-

-

15.     

Кегичівський

-

-

-

16.     

Коломацький

-

-

-

17.     

Красноградський

1250

12

-

18.     

Краснокутський

-

-

-

19.     

Куп`янський

-

-

-

20.     

Лозівський

-

-

-

21.     

Нововодолазький

-

-

-

22.     

Первомайський

-

-

-

23.     

Печенізький

-

-

-

24.     

Сахновщинський

-

-

-

25.     

Харківський

1647

9

-

26.     

Чугуївський

164,8

-

1

27.     

Шевченківський

160

2

-

28.     

м. Ізюм

-

-

-

29.     

м. Куп`янськ

-

-

-

30.     

м.Лозова

-

-

-

31.     

м.Люботин

-

-

-

32.     

м.Первомайський

-

-

-

33.     

м.Чугуїв

1200

7

-

34.     

 м.Харків

7781,25*

х

х

 

Разом:

13912,3

х

х

 

 

Надходження зборів за забруднення навколишнього природ­­ного середовища до

місцевого, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного

середовища Харківської області у 2007 році

 

Найменування району, міста

Обсяг коштів, тис. грн.

м. Харкiв

1084,7

м. Ізюм

10,7

м. Куп`янськ

54,7

м. Лозова

38,7

м. Люботин

13,1

м. Первомайський

31,9

м. Чугуїв

10,8

Балаклійський район

138,5

Барвінкiвський район      

8,0

Близнюкiвський район      

8,9

Богодухiвський район      

37,3

Борiвський район          

32,2

Валкiвський район         

15,1

Великобурлуцький район    

18,8

Вовчанський район         

21,7

Дворічанський район       

7,1

Дергачiвський район       

63,9

Зачепилiвський район       

7,1

Змiївський район          

1727,6

Золочiвський район        

8,9

Iзюмський район          

10,3

Кегичiвський  район       

16,3

Коломацький район        

7,1

Красноградський район

51,1

Краснокутський район      

15,3

Куп'янський район

9,3

Лозiвський район

14,1

Нововодолазький  район    

17,9

Первомайський район

30,2

Печенiзький район         

5,7

Сахновщинський район     

7,2

Харкiвський район         

69,2

Чугуївський район

125,0

Шевченкiвський район     

7,2

Всього по місцевим фондам охорони навколишнього природного середовища

3725,6

Всього по обласному фонду охорони навколишнього природного середовища

9314,0

Всього по державному фонду охорони навколишнього природного середовища

24216,4

Всього по охороні та раціональному використанню земель

5600,0

Загальний обсяг коштів на охорону навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів

42856,0


 

Використання коштів обласного бюджету Службою автомобільних доріг

у Харківській області у 2007 році по районах області

 

Райони

Мережа доріг місцево-го значення (км)

Кошти обласного бюджету на 2007 рік -всього

в тому числі

Поточний ремонт доріг

Експлуатаційне утримання  доріг

на 1 км мережі доріг (тис.грн.)

Всього на мережу доріг (тис.грн.)

на 1 км мережі доріг (тис.грн.)

Всього на мережу доріг (тис.грн.)

на 1 км мережі доріг (тис.грн.)

Всього на мережу доріг (тис.грн.)

Балаклійський

514,2

2,7

1 382,3

1,1

584,5

1,6

797,8

Барвінківський

368,8

2,7

991,4

1,1

419,2

1,6

572,2

Близнюківський

368,0

2,7

989,2

1,1

418,3

1,6

570,9

Богодухівський

315,5

2,7

848,1

1,1

358,7

1,6

489,4

Борівський

272,1

2,7

731,5

1,1

309,3

1,6

422,2

Валківський

359,6

2,7

966,7

1,1

408,8

1,6

557,9

Великобурлуцький

389,8

2,7

1 047,8

1,1

443,1

1,6

604,7

Вовчанський

448,7

2,7

1 206,2

1,1

510,1

1,6

696,1

Дворічанський

279,3

2,7

750,8

1,1

317,5

1,6

433,3

Дергачівський

237,2

2,7

637,6

1,1

269,6

1,6

368,0

Зачепилівський

239,4

2,7

643,5

1,1

272,1

1,6

371,4

Зміївський

371,4

2,7

998,4

1,1

422,2

1,6

576,2

Золочівський

345,4

2,7

928,5

1,1

392,6

1,6

535,9

Ізюмський

371,2

2,7

997,8

1,1

422,0

1,6

575,8

Кегичівський

267,3

2,7

718,5

1,1

303,9

1,6

414,6

Коломацький

130,6

2,7

351,1

1,1

148,5

1,6

202,6

Красноградський

225,6

2,7

606,5

1,1

256,5

1,6

350,0

Краснокутський

266,6

2,7

716,7

1,1

303,1

1,6

413,6

Куп'янський

382,2

2,7

1 027,4

1,1

434,5

1,6

592,9

Лозівський

476,1

2,7

1 279,8

1,1

541,2

1,6

738,6

Нововодолазький

290,4

2,7

780,6

1,1

330,1

1,6

450,5

Первомайський

358,0

2,7

962,4

1,1

407,0

1,6

555,4

Печенізький

162,8

2,7

437,6

1,1

185,1

1,6

252,5

Сахновщинський

427,1

2,7

1 148,1

1,1

485,5

1,6

662,6

Харківський

434,4

2,7

1 167,7

1,1

493,8

1,6

673,9

Чугуївський

235,8

2,7

633,9

1,1

268,1

1,6

365,8

Шевченківський

259,2

2,7

696,8

1,1

294,7

1,6

402,1

РАЗОМ

8 796,7

2,7

23 647,0

1,1

10 000,0

1,6

13 647,0


Орієнтовні завдання по темпах росту обсягів виробництва

промислової продукції на 2007 рік

 

Темпи росту виробництва

до попереднього  року, %

Харківська область

103,0

м.Харків

 

Дзержинський

108,0

Жовтневий

105,0

Київський

105,0

Комінтернівський

109,2

Ленінський

109,0

Московський

104,2

Орджонікідзевський

105,0

Фрунзенський

112,0

Червонозаводський

108,0

м.Ізюм

106,6

м.Куп`янськ

105,0

м.Лозова

103,5

м.Люботин

100,0

м.Первомайський

107,0

м.Чугуїв

108,0

Райони області:

 

Балаклійський

100,8

Барвінківський

105,7

Близнюківський

-

Богодухівський

101,4

Борівський

-

Валківський

109,0

Великобурлуцький

100,8

Вовчанський

107,0

Дворічанський

107,0

Дергачівський

105,0

Зачепилівський

102,0

Зміївський

105,0

Золочівський

111,0

Ізюмський (без м.Ізюма)

111,1

Кегичівський

101,8

Коломацький

100,0

Красноградський

105,0

Краснокутський

111,4

Куп`янський (без м.Куп’янська)

-

Лозівський (без м. Лозова)

105,5

Нововодолазький

107,3

Первомайський (без м.Первомайського)

103,7

Печенізький

100,0

Сахновщинський

100,5

Харківський (без м. Люботина)

105,0

Чугуївський (без м.Чугуєва)

105,0

Шевченківський

103,7

 

Орієнтири

з  кількісних показників розвитку малого підприємництва

у 2007 році          

 

 

Кількість малих підприємств (одиниць)

Середньооблікова чисельність

(чол.)

 

2005 р.

2007 р.

2005 р.

2007 р.

Харківська область

18814

20921

128030

130000

м.Харків

14949

16589

95910

96837

м.Ізюм

195

212

1717

1752

м.Куп`янськ

179

196

1743

1783

м.Лозова

209

230

1872

1922

м.Люботин

64

67

489

509

м.Первомайський

110

124

1023

1061

м.Чугуїв

128

162

835

865

райони області:

 

 

 

 

Балаклійський

152

164

1391

1433

Барвінківський

63

76

608

636

Близнюківський

52

61

437

442

Богодухівський

84

86

746

746

Борівський

64

71

718

767

Валківський

111

139

705

734

Великобурлуцький

39

43

499

500

Вовчанський

142

159

1281

1300

Дворічанський

48

51

523

545

Дергачівський

334

399

2610

2690

Зачепилівський

55

57

528

530

Зміївський

178

195

1200

1280

Золочівський

87

93

699

729

Ізюмський /без м.Ізюма/

40

46

310

320

Кегичівський

51

55

530

537

Коломацький

29

32

187

200

Красноградський

99

122

802

865

Краснокутський

107

117

915

972

Куп`янський /без м.Куп`янська/

59

67

358

370

Лозівський /без м.Лозової/

75

82

696

725

Нововодолазький

80

84

948

953

Первомайський /без

м.Первомайського/

30

33

232

232

Печенізький

36

42

270

270

Сахновщинський

48

52

506

506

Харківський /без м.Люботина/

734

798

5129

5299

Чугуївський /без м.Чугуєва/

111

138

838

880

Шевченківський

72

79

775

810

 

 



* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* Можливе коригування по підсумках виконання бюджету.

* дані попередні, на цей час Головним управління освіти і науки обледраждімінстрації спільно з галузевими управліннями обледражідімінстрації опрацьовується проект відповідної обласної програми щодо підготовки кадрів.

* Обсяг передбачених коштів дозволить частково забезпечити черговиків м. Харкова 1990 року постановки на квартирний облік